Orden de Compra. Nº3328-1284-AG26 "ASB/SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DIVISIÓN DE ORGANISMOS DE SALUD N°62090/2026 ADQUISICIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA compra ágil: 3328-726-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1284-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2026
Nombre de la Orden de Compra ASB/SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DIVISIÓN DE ORGANISMOS DE SALUD N°62090/2026 ADQUISICIÓN DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA compra ágil: 3328-726-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064070000044136012152201001001 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.796 año 2026, según lo estipulado en glosa 05 partida del Ministerio de Def. Nac., Org. de Salud de la Fach. Las obligaciones devengadas, deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 16302
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUA PURIFICADA DEL VALLE
Razón Social IGNACIO ANDRES OLIVARES ARANCIBIA
R.U.T. 22.624.226-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AGUA PURIFICADA DEL VALLE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua78UnidadRecarga de agua purificada 20 LTS. (entrega parcial de 15 bidones aproximado, según requerimiento). Recarga de bidones Agua purificada Del Valle $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.800 $ 85.800
Total Neto $ 85.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.302
TOTAL OC $ 102.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.