Orden de Compra. Nº3328-1321-SE20 "CQS / COFACH / MANTENIIENTO "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1321-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2020
Nombre de la Orden de Compra CQS / COFACH / MANTENIIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064063001000022214052152206999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO 2020
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación AV. LA CONDES 863.
Comuna Las Condes
Impuesto 227002,5
Dirección de Envío de la Factura AV. LA CONDES 863.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Purytas
Razón Social Purificación y Tratamiento de Aguas Purytas Ltda.
R.U.T. 76.206.856-7
Sucursal Purytas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL INTEGRAL DE PLANTA DE OSMOSIS MARCA PURYTAS MODELO PURRO 900 SEGUN PRESUPUESTO 20903MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL INTEGRAL DE PLANTA DE OSMOSIS MARCA PURYTAS MODELO PURRO 900 SEGUN PRESUPUESTO 20903 $ 885.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.000 $ 885.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENIMIENTO SEMESTRAL DE PLANTA DE OSMOSIS MARCA PURYTAS MODELO PURRO 900 SEGÚN PRESUPUESTO 20906MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE PLANTA DE OSMOSIS MARCA PURYTAS MODELO PURRO 900 SEGÚN PRESUPUESTO 20906 $ 309.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.750 $ 309.750
Total Neto $ 1.194.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 227.002
TOTAL OC $ 1.421.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.