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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-1321-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CQS / COFACH / MANTENIIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PUBLICO 2020 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
AV. LA CONDES 863. |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
227002,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LA CONDES 863. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Purytas |
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Razón Social |
Purificación y Tratamiento de Aguas Purytas Ltda.
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R.U.T. |
76.206.856-7 |
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Sucursal |
Purytas |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL INTEGRAL DE PLANTA DE OSMOSIS MARCA PURYTAS MODELO PURRO 900 SEGUN PRESUPUESTO 20903 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL INTEGRAL DE PLANTA DE OSMOSIS MARCA PURYTAS MODELO PURRO 900 SEGUN PRESUPUESTO 20903 |
$ 885.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 885.000
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$ 885.000
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad no definida | MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE PLANTA DE OSMOSIS MARCA PURYTAS MODELO PURRO 900 SEGÚN PRESUPUESTO 20906 | MANTENIMIENTO SEMESTRAL DE PLANTA DE OSMOSIS MARCA PURYTAS MODELO PURRO 900 SEGÚN PRESUPUESTO 20906 |
$ 309.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 309.750
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$ 309.750
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Total Neto
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$ 1.194.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 227.002
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$ 1.421.752
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.