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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-1327-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DNF/REQUERIMIENTO FÁRMACOS N° 42 (110LR18) COVID 19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-110-LR18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.192 año 2020 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en q |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
247000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NOVOFARMA SERVICE - LABORATORIO BAGO |
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Razón Social |
NOVOFARMA SERVICE S.A.
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R.U.T. |
96.945.670-2 |
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Sucursal |
NOVOFARMA SERVICE - LABORATORIO BAGO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51101570
| Eritromicina | 100 | Frasco Ampolla | 6603400 ERITROMICINA 1GR. FA.
| ERITROMICINA 1 GR INYECTABLE
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$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.300.000
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$ 1.300.000
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Total Neto
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$ 1.300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 247.000
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$ 1.547.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.