Orden de Compra. Nº
3328-1329-SE18
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ASB/PROGRAMA ABRIL FRUTAS
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-1329-SE18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-03-2018
Nombre de la Orden de Compra
ASB/PROGRAMA ABRIL FRUTAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-3-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 “La Obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagada en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la factura sea aceptada”
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
190627
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cordova Hermanos Limitada
Razón Social
CORDOVA HNOS LTDA
R.U.T.
86.887.800-2
Sucursal
Cordova Hermanos Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
30
kilogramo
Manzana roja pelada y picada en gajo o cubo, envase de kilo al vacio.
PRODUCTO SELECCIONADO,PRIMERA CALIDAD,ENVASADO Y SELLADO AL VACIÓ,
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.500
$ 55.500
50101634
Fruta fresca
30
kilogramo
Pera pelada y picada en cubo, envase de kilo al vacio.
PRODUCTO SELECCIONADO,PRIMERA CALIDAD,ENVASADO Y SELLADO AL VACIÓ,
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50101634
Fruta fresca
2000
Unidad
Pera, calibre 200grs.
FRUTA DE EXPORTACIÓN, PRIMERA SELECCIÓN Y CALIDAD
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 400.000
$ 400.000
50101634
Fruta fresca
12
Unidad
Piña caramelo
FRUTA DE EXPORTACIÓN, PRIMERA SELECCIÓN Y CALIDAD
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
50101634
Fruta fresca
3000
Unidad
Plátano, calibre 200grs.
FRUTA DE EXPORTACIÓN, PRIMERA SELECCIÓN Y CALIDAD
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480.000
$ 480.000
Total Neto
$ 1.003.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 190.627
TOTAL OC
$ 1.193.927
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.