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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-1348-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-03-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JAG/ADQ. PRO. COMPRAS MARZO OFI. "R" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-330-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
131290 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-03-2013 |
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Proveedor |
ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA. |
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Razón Social |
ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
79.568.510-3 |
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Sucursal |
ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 20 | kilogramo | 8010006 BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 10X20.EN PRESENTACION DE KILOS. | BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE 10X20 (895 UNIDADES APROX. X KILO)
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$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 500 | Unidad | 8006841 BOLSA PLASTICA DE 2MT X 1.5, SEGUN MUESTRA | BOLSA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 2 MT.X 1.5 MT. ( 3 UNIDADES APROX. X KILO)
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$ 950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 475.000
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$ 475.000
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52151503
| Cubertería desechable doméstica | 8000 | Unidad | 8020013 COPA DE GELATINA DESECHABLE DE 200 CC. | POTE COPA TRANSPARENTE 200 CC. CAJA X 800 UNIDADES
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$ 20,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 160.000
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$ 160.000
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Total Neto
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$ 691.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 131.290
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$ 822.290
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.