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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-1348-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VAG 11142 SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE CONTR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-26-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
CP 45 DÍAS Ley de Presupuesto 21.796 2026 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
7398786,64707 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REDCOMERCIO |
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Razón Social |
REDCOMERCIO S.A.
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R.U.T. |
76.019.824-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REDCOMERCIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180303
| Servicios de estacionamiento de vehículos | 1 | Unidad | VALOR HABILITACIÓN, CAMBIO COMPONENTES Y HABILITACIÓN DE SISTEMA | VALOR HABILITACIÓN, CAMBIO COMPONENTES Y HABILITACIÓN DE SISTEMA |
$ 38.940.982,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.940.982
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$ 38.940.982
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Total Neto
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$ 38.940.982
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.398.787
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$ 46.339.769
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.