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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-135-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-01-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DNF/REQUERIMIENTO INSUMOS N° 2 (3328-5-LP15) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-5-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
44277,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial LBF Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL LBF LIMITADA
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R.U.T. |
93.366.000-1 |
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Sucursal |
Comercial LBF Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132107
| Mantas de hospital | 120 | Unidad | 7020171 TOALLA HIGIENICA POSNATAL.
| TOALLA HIGIENICA POSNATAL.
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$ 1.240,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 148.800
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$ 148.800
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42161616
| Detectores de burbuja de aire o espuma o embolla d | 40 | Unidad | 7000553 ESPUMA HIDROCELULAR 7,5 X 7,5 C/ADH.
| ESPUMA HIDROCELULAR 7,5 X 7,5 C/ADH.
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$ 2.106,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.240
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$ 84.240
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Total Neto
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$ 233.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.278
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$ 277.318
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.