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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-1384-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DNF/REQUERIMIENTO FÁRMACOS Nº 39 (34R21) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-34-LR21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.395 año 2022 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días, a contar de l |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
LASCONDES 8631. |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
27740 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LASCONDES 8631. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OPKO CHILE S.A. |
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Razón Social |
OPKO CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.669.630-9 |
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Sucursal |
OPKO CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51171605
| Lactulosa | 100 | Frasco Ampolla | 61050036//6601437 LACTULOSA FCO 200 ML
| LACTULOSA 200 ML. LACTULOSA 200 ML ORAL
CAJA X 1 FRASCO
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$ 1.460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 146.000
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$ 146.000
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Total Neto
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$ 146.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.740
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$ 173.740
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.