Orden de Compra. Nº3328-1402-CM20 "MAC/ ADQ. DE FORM, RECETAS RETENIDAS SEGUN REQ. 43/3019 MEDICINA Y URGENCIOLOGO "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1402-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2020
Nombre de la Orden de Compra MAC/ ADQ. DE FORM, RECETAS RETENIDAS SEGUN REQ. 43/3019 MEDICINA Y URGENCIOLOGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días LEY Nº 21.192, DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2020.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 6001
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Cartes y Castillo Ltda.
Razón Social Inversiones Cartes y Castillo Ltda.
R.U.T. 76.292.057-3
Sucursal Inversiones Cartes y Castillo Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111806
2239-2-LP15
Formularios o cuestionarios comerciales1 (1223800 )FORMULARIO - 1249806(1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(84) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) $ 31.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.584 $ 31.584
Total Neto $ 31.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.001
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 37.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.