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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-1436-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BVS/SOL.NºS-26/2025/20835/MANTTO.PREV. PTAS. AUTOM./SDM/3328-20-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-20-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PARTIDA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH DE LA LEY Nº 21722, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2025. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
1436400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENERGY INGENIERIA |
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Razón Social |
ENERGY INGENIERIA SPA
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R.U.T. |
76.860.661-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENERGY INGENIERIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171510
| Puertas automáticas | 3 | Unidad | se solicita la adquisición de mantenimiento preventivo de 08 puertas automáticas según bases. | MANTTO PREVENTIVO 08 PUERTAS AUTOMATICAS |
$ 2.520.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.560.000
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$ 7.560.000
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Total Neto
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$ 7.560.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.436.400
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$ 8.996.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.