Orden de Compra. Nº3328-145-SE25 "DNF/DAO/REQUERIMIENTO INSUMOS Nº 4 (165LE23)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-145-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2025
Nombre de la Orden de Compra DNF/DAO/REQUERIMIENTO INSUMOS Nº 4 (165LE23)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-165-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 21.722 2025 Partida M. Defensa Nacional 11, Org. Salud de la Fach. GLOSA Nº 5: “Las oblig. devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la F
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación LAS CONDES 8631.
Comuna Las Condes
Impuesto 11685
Dirección de Envío de la Factura LAS CONDES 8631.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281508
Esterilizadores o autoclaves de vapor6Caja71080011//CINTA CONTROL OXIDO ETILENO INTERNO 5000GIL250 TIRAS MULTIPARAMETROS ETO MARCA CROSSTEX, PRECIO COTIZADO POR CAJA, FACTOR DE VENTA, CAJA CERRADA x 250 TIRAS, ENTREGA EN 1 DÍA HÁBIL DESDE ENVÍO DE OC. VENCIMIENTO 2 AÑOS DESDE SU FABRICACIÓN. $ 10.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
Total Neto $ 61.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.685
TOTAL OC $ 73.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.