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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-1469-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-04-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS ABRIL (3328-5-LP15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-5-LP15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
714507,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOSPITALIA Productos Medicos Ltda |
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Razón Social |
HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA
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R.U.T. |
78.233.420-4 |
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Sucursal |
HOSPITALIA Productos Medicos Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiale | 50 | Unidad | 7020051 MICROGOTEO 100 CC
| MICROGOTEO 100 CC
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$ 1.284,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.200
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$ 64.200
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31201515
| Cintas de papel | 852 | Rollo | 7220053 TELA MICROPOROSA 1"
| TELA MICROPOROSA 1"
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$ 650,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 553.800
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$ 553.800
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31201515
| Cintas de papel | 282 | Unidad | 7220055 TELA MICROPOROSA 2"
| TELA MICROPOROSA 2"
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$ 1.350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 380.700
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$ 380.700
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 4000 | Unidad | 7250023 APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM
| APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM
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$ 135,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 540.000
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$ 540.000
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80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiale | 828 | Frasco | 7250085 HUMIDIFICADOR DESECHABLE PRELLENADO 500 CC. O SIMILAR
| HUMIDIFICADOR DESECHABLE PRELLENADO 500 CC. O SIMILAR
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$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.391.868
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$ 1.391.868
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80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiale | 5000 | Unidad | 7020048 INTRAFIX CON TOMA DE AIRE
| INTRAFIX CON TOMA DE AIRE
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$ 166,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 830.000
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$ 830.000
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Total Neto
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$ 3.760.568
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 714.508
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$ 4.475.076
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.