Orden de Compra. Nº3328-1469-SE17 "DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS ABRIL (3328-5-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1469-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-04-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS ABRIL (3328-5-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 714507,92
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOSPITALIA Productos Medicos Ltda
Razón Social HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA
R.U.T. 78.233.420-4
Sucursal HOSPITALIA Productos Medicos Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale50Unidad7020051 MICROGOTEO 100 CC MICROGOTEO 100 CC $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200
31201515
Cintas de papel852Rollo7220053 TELA MICROPOROSA 1" TELA MICROPOROSA 1" $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 553.800 $ 553.800
31201515
Cintas de papel282Unidad7220055 TELA MICROPOROSA 2" TELA MICROPOROSA 2" $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.700 $ 380.700
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras4000Unidad7250023 APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM APOSITO ESTERIL 13 X 23 CM $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale828Frasco7250085 HUMIDIFICADOR DESECHABLE PRELLENADO 500 CC. O SIMILAR HUMIDIFICADOR DESECHABLE PRELLENADO 500 CC. O SIMILAR $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.868 $ 1.391.868
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale5000Unidad7020048 INTRAFIX CON TOMA DE AIRE INTRAFIX CON TOMA DE AIRE $ 166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.000 $ 830.000
Total Neto $ 3.760.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 714.508
TOTAL OC $ 4.475.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.