Orden de Compra. Nº3328-1541-AG26 "JAG/CRT/94978/ART. DE ESCRITORIO/compra ágil: 3328-831-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1541-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra JAG/CRT/94978/ART. DE ESCRITORIO/compra ágil: 3328-831-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064041003002044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley 21.796 año 2026 partida 11, capitulo 11, programa 01, Organismos de Salud de la Fach, “Las obligaciones devengadas deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días corridos, a contar de la fecha en que la factura es aceptada”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 28514,82
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso40Resma101410020// PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTARESMA PAPEL FOTOCOPIA REYSOL O PIX CARTA 75 G 500 HOJAS $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
24141607
Separadores de cartón20Pack141010028// SEPARADOR OFICIO PACK DE 6 COLORESSEPARADOR OFICIO 6 DIVIS. COLOR OPACO HALLEY $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
44122001
Archivadores de fichas50Unidad141010002// ARCHIVADOR RAPIDO PLASTICO PLASTIFICADO COLOR AZUL, CON ACOCLIP (FICHA MEDICA)Archivador Rápido Plastificado Azul $ 367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.350 $ 18.350
14111531
Libros o cuadernos de registro12Unidad141010006// CUADERNO COLLEGE 100 HOJASCuaderno College Colon Liso M7 100 Hojas $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.872 $ 7.872
31201611
Adhesivos de láminas3Resma141010011// LAMINAS PARA TERMOLAMINAR 125 MICRONESLamina Termolamina Diazol Carta 5 230X290Mm 125Mc 100 Unidades $ 6.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.469 $ 20.469
31201505
Cinta adhesiva de doble cara3Unidad141010003// CINTA DOBLE CONTACTOCINTA DOBLE CONTACTO 18MM X 13.7 M LAVORO BLANCO PRECIO X UNIDAD $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.467 $ 1.467
Total Neto $ 150.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.515
TOTAL OC $ 178.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.