Orden de Compra. Nº3328-1615-CM26 "DNF/REQ. INSUMOS Nº 120642 PC/COMPRESAS, SUTURAS Y MARIPOSA VAC.(CM)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1615-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra DNF/REQ. INSUMOS Nº 120642 PC/COMPRESAS, SUTURAS Y MARIPOSA VAC.(CM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165062152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 21.796/ 2026 Partida M. Defensa Nacional (11) / Capítulo 11 / Programa 01 Organismos de Salud de la Fach. GLOSA Nº 5
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 2157830
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Munnich Desechables
Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA
R.U.T. 80.447.400-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Munnich Desechables
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
SUTURA 3M CUTÁNEA REFORZADA 6X75 MM UNIDAD200 (4673158) SUTURA 3M CUTÁNEA REFORZADA 6X75 MM UNIDAD(4673158) SUTURA 3M CUTÁNEA REFORZADA 6X75 MM UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; AVENIDA LAS CONDES 8631, SECTOR CHESTERTON S/N (TUNEL - BODEGA RECEPCION Y DESPACHO) $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.200 $ 92.200
0
2239-21-LR23
MARIPOSA SCALP-VEIN VACUTAINER ALARGADOR Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 23G X 3/4 7" 50 UNIDADES50 (2232024) MARIPOSA SCALP-VEIN VACUTAINER ALARGADOR Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 23G X 3/4 7" 50 UNIDADES(2232024) MARIPOSA SCALP-VEIN VACUTAINER ALARGADOR Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 23G X 3/4 7" 50 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; AVENIDA LAS CONDES 8631, SECTOR CHESTERTON S/N (TUNEL - BODEGA RECEPCION Y DESPACHO) $ 22.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.139.800 $ 1.139.800
0
2239-21-LR23
COMPRESA RADIOPACA MUNCARE ESTÉRIL TIRA AZUL 45 X 45 CM 5 UNIDADES12500 (2230246) COMPRESA RADIOPACA MUNCARE ESTÉRIL TIRA AZUL 45 X 45 CM 5 UNIDADES(2230246) COMPRESA RADIOPACA MUNCARE ESTÉRIL TIRA AZUL 45 X 45 CM 5 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; AVENIDA LAS CONDES 8631, SECTOR CHESTERTON S/N (TUNEL - BODEGA RECEPCION Y DESPACHO) $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.125.000 $ 10.125.000
Total Neto $ 11.357.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.157.830
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.514.830


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.