Orden de Compra. Nº
3328-1617-AG25
"
BVS/SOL.Nº24/ART. OFICINA/C.J.A./compra ágil: 3328-1010-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-1617-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
BVS/SOL.Nº24/ART. OFICINA/C.J.A./compra ágil: 3328-1010-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064041002000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PARTIDA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH DE LA LEY Nº 21722, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2025.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
107996
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MUTIG
Razón Social
GLOBAL MUTIG SPA
R.U.T.
78.119.548-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MUTIG
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122103
Corchetes
30
Caja
GRAPAS CORCHETES 26/6 CAJA 5000 UE
GRAPAS CORCHETES 26/6 CAJA 5000 UE
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.700
$ 29.700
26111704
Cargadores de baterías
2
Unidad
CARGADOR CON BATERIAS RECARGABLES 9V
CARGADOR CON BATERIAS RECARGABLES 9V
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
LIBROS ASISTENCIA LABORAL 200 HOJAS
LIBROS ASISTENCIA LABORAL 200 HOJAS
$ 9.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
44102801
Plastificadoras
1
Unidad
TERMOLAMINADORA PLASTIFICADORA CARTA Y OFICIO PROFESIONAL.
TERMOLAMINADORA PLASTIFICADORA CARTA Y OFICIO PROFESIONAL.
$ 66.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
26111702
Pilas alcalinas
50
Unidad
PILAS ALCALINAS AA
PILAS ALCALINAS AA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
26111702
Pilas alcalinas
30
Unidad
PILAS ALCALINAS AAA
PILAS ALCALINAS AAA
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44122011
Carpetas para archivos
4
Paquete
FUNDAS TRANSPARENTES PARA CARPETAS TAMAÑO OFICIO (PAQUETE 50 UNIDADES)
FUNDAS TRANSPARENTES PARA CARPETAS TAMAÑO OFICIO (PAQUETE 50 UNIDADES)
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
70
Resma
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.500
$ 220.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
40
Resma
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
RESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.000
$ 136.000
Total Neto
$ 568.400
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 107.996
TOTAL OC
$ 676.396
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.