Orden de Compra. Nº3328-1617-AG25 "BVS/SOL.Nº24/ART. OFICINA/C.J.A./compra ágil: 3328-1010-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1617-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra BVS/SOL.Nº24/ART. OFICINA/C.J.A./compra ágil: 3328-1010-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064041002000044138012152204001000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LO ESTIPULADO EN LA PARTIDA DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, ORGANISMOS DE SALUD DE LA FACH DE LA LEY Nº 21722, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2025.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 107996
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUTIG
Razón Social GLOBAL MUTIG SPA
R.U.T. 78.119.548-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MUTIG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes30CajaGRAPAS CORCHETES 26/6 CAJA 5000 UEGRAPAS CORCHETES 26/6 CAJA 5000 UE $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700
26111704
Cargadores de baterías2UnidadCARGADOR CON BATERIAS RECARGABLES 9VCARGADOR CON BATERIAS RECARGABLES 9V $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadLIBROS ASISTENCIA LABORAL 200 HOJASLIBROS ASISTENCIA LABORAL 200 HOJAS $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44102801
Plastificadoras1UnidadTERMOLAMINADORA PLASTIFICADORA CARTA Y OFICIO PROFESIONAL.TERMOLAMINADORA PLASTIFICADORA CARTA Y OFICIO PROFESIONAL. $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
26111702
Pilas alcalinas50UnidadPILAS ALCALINAS AAPILAS ALCALINAS AA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
26111702
Pilas alcalinas30UnidadPILAS ALCALINAS AAAPILAS ALCALINAS AAA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44122011
Carpetas para archivos4PaqueteFUNDAS TRANSPARENTES PARA CARPETAS TAMAÑO OFICIO (PAQUETE 50 UNIDADES)FUNDAS TRANSPARENTES PARA CARPETAS TAMAÑO OFICIO (PAQUETE 50 UNIDADES) $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora70ResmaRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTARESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.500 $ 220.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora40ResmaRESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIORESMA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
Total Neto $ 568.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.996
TOTAL OC $ 676.396


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.