Orden de Compra. Nº3328-1622-CM26 "DNF/REQ. INSUMOS Nº 120642/PC/SONDA, AGINATO (CM)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1622-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra DNF/REQ. INSUMOS Nº 120642/PC/SONDA, AGINATO (CM)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165062152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto Nº 21.796/ 2026 Partida M. Defensa Nacional (11) / Capítulo 11 / Programa 01 Organismos de Salud de la Fach. GLOSA Nº
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 118158,15
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER CM
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REUTTER CM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
CATÉTER URINARIO CRANBERRY FOLEY SILICONA 2 VÍAS CON BALÓN 5-15 ML 18 FR 10 UNIDADES35 (2229692) CATÉTER URINARIO CRANBERRY FOLEY SILICONA 2 VÍAS CON BALÓN 5-15 ML 18 FR 10 UNIDADES(2229692) CATÉTER URINARIO CRANBERRY FOLEY SILICONA 2 VÍAS CON BALÓN 5-15 ML 18 FR 10 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; AVENIDA LAS CONDES 8631, SECTOR CHESTERTON S/N (TUNEL - BODEGA RECEPCION Y DESPACHO) $ 13.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.475 $ 475.475
0
2239-21-LR23
APÓSITO CRANBERRY ALGINATO DE CALCIO EN MECHA AAAACA30 10 UNIDADES10 (2228748) APÓSITO CRANBERRY ALGINATO DE CALCIO EN MECHA AAAACA30 10 UNIDADES(2228748) APÓSITO CRANBERRY ALGINATO DE CALCIO EN MECHA AAAACA30 10 UNIDADES ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; AVENIDA LAS CONDES 8631, SECTOR CHESTERTON S/N (TUNEL - BODEGA RECEPCION Y DESPACHO) $ 14.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.410 $ 146.410
Total Neto $ 621.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.158
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 740.043


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.