Orden de Compra. Nº3328-1673-SE19 "SMMC/LICITACION UNIDAD DEL DOLOR 3328-78-LQ17"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1673-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2019
Nombre de la Orden de Compra SMMC/LICITACION UNIDAD DEL DOLOR 3328-78-LQ17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-78-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064017080044165042152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019, Organismos de Salud de la Fach, letra D glosa 02 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en que la factura sea acept
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 128440
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hecaglobal
Razón Social HECA S.A
R.U.T. 76.066.223-2
Sucursal Hecaglobal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295504
Implantes neuroquirúrgicos2Unidad7431091 1 CANULA 10 CM CC101022 7431091 1 CANULA 10 CM CC101022 $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
42295504
Implantes neuroquirúrgicos2Unidad7401074 KIT RADIOFRECUENCIA 1PL+2ELEC+1CAN 7401074 KIT RADIOFRECUENCIA 1PL+2ELEC+1CAN $ 321.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.000 $ 642.000
Total Neto $ 676.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.440
TOTAL OC $ 804.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.