Orden de Compra. Nº3328-174-SE17 "DNF/REQ. INSUMOS N° 5 (3328-5-LP1"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-174-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-01-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/REQ. INSUMOS N° 5 (3328-5-LP1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 149807,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Johnson & Johnson Medical
Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A
R.U.T. 93.745.000-1
Sucursal Johnson & Johnson Medical
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura24Sobre7090053 ETHILON 10/0 C/A BW 75-4. Sutura de Nylon monofilamento negro, esterilizada por radiación gama, calibre 10/0, longitud 13 cm, con aguja de punta cilíndrica 3/8 de círculo, de 5.10 mm. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
42312201
Sutura180Sobre7090133 VICRYL 1 C/A CTX / GS-25. Sutura antibacteriana de Poliglactina 910 recubierta con poliglactina 370 y estearato de calcio, impregnada con TRICLOSAN agente antibacteriano de amplio espectro, calibre 1, violeta, longitud 90 cm, con aguja estriada de punta cilindrica, diámetro grueso $ 1.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.460 $ 188.460
Total Neto $ 788.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 149.807
TOTAL OC $ 938.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.