Orden de Compra. Nº
3328-1740-SE18
"
DNF/PROG. COMPRAS INSUMOS ABR.MAY.JUN(3328-5-LP15)
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-1740-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-04-2018
Nombre de la Orden de Compra
DNF/PROG. COMPRAS INSUMOS ABR.MAY.JUN(3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
691784,3
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIFEM LABORATORIOS S A
Razón Social
DIFEM LABORATORIOS S A
R.U.T.
79.581.120-6
Sucursal
DIFEM LABORATORIOS S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
520
Frasco
7220037 JABÓN CLORHEXIDINA 2 % C/ DISPENSADOR 350 CC O SIMILAR (DESPACHO PARCIAL PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA, SEÑORA SUSANA AHUMADA 229766343)
Difem Pharma 2400243 15
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 754.000
$ 754.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
1120
Frasco
7220044 ALCOHOL 70º 125CC (DESPACHO PARCIAL PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA, SEÑORA SUSANA AHUMADA AL FON O 229766343)
Difem Pharma 2400961 56
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 268.800
$ 268.800
53131608
Jabones
450
Frasco
7220048 JABON ALCOHOL GEL CC C/DISPEN. 340 CC. O SIMILAR (DESPACHO PARCIAL PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA, SEÑORA SUSANA AHUMADA AL FON O 229766343)
Difem Pharma 2400245 15
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 562.500
$ 562.500
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
2500
Unidad
7030040 PARCHECURITA REDONDO
DIFEM PHARMA 2400267 10
$ 6,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
53131608
Jabones
448
Frasco
7220039 CLORHEX TINTURADA 2% BASE ACUOSA
Difem Pharma 2400291 56
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 515.200
$ 515.200
51131910
Polividona o povidona
180
Frasco
7220021 POVIDONA YODADA AL 10% 250 CC
Difem Pharma 2400364 36
$ 705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.900
$ 126.900
51241304
Alumbre de amonio
30
Galón
7220005 AMONIO CUATERNARIO BIDON 20 LT
DIFEM PHARMA 2400076 4
$ 29.999,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 899.970
$ 899.970
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
3
Bidón
7200370 GEL PARA ULTRASONIDO BD 5 LT
DIFEM PHARMA 2400162 4
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
53131607
Cremas de manos
60
Unidad
7000577 CREMA HIDRATANTE PARA MANOS PERSONAL DE SALUD/PREVENCION DERMATITIS CONTACTO 500CC O SIMILAR
DIFEM PHARMA 2400759 12
$ 8.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 486.000
$ 486.000
Total Neto
$ 3.640.970
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 691.784
TOTAL OC
$ 4.332.754
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.