Orden de Compra. Nº3328-1822-SE21 "JAG/ REPUESTOS PARA LAVADORA DESINFECTADORA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1822-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2021
Nombre de la Orden de Compra JAG/ REPUESTOS PARA LAVADORA DESINFECTADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064101000022214012152204012000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en la glosa 05 de la partida del Ministerio de defensa nacional de la Ley Nº 21.289, de Presupuestos del Sector Público para el año 2021
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 333870,66
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miele Professional
Razón Social MIELE ELECTRODOMESTICOS LIMITADA
R.U.T. 76.740.630-4
Sucursal Miele Professional
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121535
Relés de control1Unidad6002930 RELÉ6002930 RELÉ $ 40.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.766 $ 40.766
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad6147100 MOTOR VENTILADOR6147100 MOTOR VENTILADOR $ 1.371.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.371.433 $ 1.371.433
20142101
Tratadores de calentadores para producción del poz1Unidad9822030 CALEFACTOR DE PASO DE AGUA9822030 CALEFACTOR DE PASO DE AGUA $ 345.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.015 $ 345.015
Total Neto $ 1.757.214
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 333.871
TOTAL OC $ 2.091.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.