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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-1876-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JAU-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-66-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DE PRESUPUESTO |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
66,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
UPDOWN |
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Razón Social |
UPDOWN SPA
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R.U.T. |
76.892.228-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
UPDOWN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 5 | Mes | MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES | MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO ASCENSORES |
UF 70,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 350,0000
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UF 350,0000
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Total Neto
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UF 350,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 66,5000
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UF 416,5000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.