Orden de Compra. Nº3328-1884-SE25 " RAM/DAG/SISTEMAS/REQ. N°S-05/MANTTO GRUPOS ELECTROGENOS Y MODULOS/3328-48-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1884-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-07-2025
Nombre de la Orden de Compra RAM/DAG/SISTEMAS/REQ. N°S-05/MANTTO GRUPOS ELECTROGENOS Y MODULOS/3328-48-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-48-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064101000022283022152206999000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Ley de presupuesto N 21.722 del año 2025 para la entidades del área de la salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 1010799,81
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGSERVAC
Razón Social C & V INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
R.U.T. 76.645.725-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGSERVAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121009
Reguladores de potencia3UnidadMANTENMIENTO PREVENTIVO MODULOS DE CONTROLMANTENMIENTO PREVENTIVO MODULOS DE CONTROL $ 413.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239.999 $ 1.239.999
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica2UnidadMANTENIMIENTO ANUAL DE 02 GRUPOS ELECTROGENOS MARCA DETROIT DIESEL DE 750 KVA Y 03 MODULOS DE CONTROL SEGUN BASES TECNICAS.MANTENIMIENTO ANUAL DE 02 GRUPOS ELECTROGENOS MARCA DETROIT DIESEL DE 750 KVA $ 2.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080.000 $ 4.080.000
Total Neto $ 5.319.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.010.800
TOTAL OC $ 6.330.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.