Orden de Compra. Nº3328-1902-SE17 "DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MAYO (3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1902-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-05-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MAYO (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 129257
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Equipos Médicos Zepeda y Compañia Ltda.
Razón Social EQUIPOS MEDICOS ZEPEDA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.112.212-6
Sucursal Equipos Médicos Zepeda y Compañia Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42295137
Equipo, suministros o accesorios de gastroenterolo200Unidad7390207 CEPILLO DE ASEO ENDOSCOPIOS (ESTERILIZACION = GASTRO) CEPILLO DE ASEO ENDOSCOPIOS $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000
42295137
Equipo, suministros o accesorios de gastroenterolo3Unidad7091229 PINZA CUERPO EXTRAÑO/POLIPO C/MALLA230CM PINZA CUERPO EXTRAÑO/POLIPO C/MALLA230CM $ 40.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.300 $ 120.300
42295137
Equipo, suministros o accesorios de gastroenterolo10Unidad7390106 AGUJA ESCLEROTERAPIA DESECHABLE AGUJA ESCLEROTERAPIA DESECHABLE $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 680.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.257
TOTAL OC $ 809.557


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.