|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3328-1908-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-04-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ALIM/REQ.ABRIL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
|
|
R.U.T. |
61.103.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
53352 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-04-2011 |
|
|
|
Proveedor |
adelco santiago |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA ADELCO SANTIAGO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
79.595.200-4 |
|
Sucursal |
adelco santiago |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
70141507
| Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar | 40 | Caja | ENDULZANTE 0.5GR*1000 NUTRASWEET | ENDULZANTE 0.5GR*1000 NUTRASWEET |
$ 7.020,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 280.800
|
$ 280.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 280.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 53.352
|
|
$ 334.152
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.