Orden de Compra. Nº3328-1925-SE17 "DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MAYO (3328-5-LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-1925-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS MAYO (3328-5-LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 62757
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVequip: Diagnóstica
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Sucursal PVequip: Diagnóstica
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41104011
Filtros y recambios para toma muestras100Unidad7020909 FILTRO HUMEDIFICADOR T.E.T. (NARIZ ART.) FILTRO HUMEDIFICADOR T.E.T. (NARIZ ART.) $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10Unidad7200316 PAPEL MARQUETE 9402-021 PAPEL MARQUETE 9402-021 $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.900 $ 179.900
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale10Unidad7000428 CIRCUITO DESECHABLE BIPAP. CIRCUITO DESECHABLE BIPAP. $ 6.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.400
Total Neto $ 330.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.757
TOTAL OC $ 393.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.