Orden de Compra. Nº3328-2001-SE22 "DNF/REQUERIMIENTO FÁRMACOS Nº 54 (34LR21)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2001-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2022
Nombre de la Orden de Compra DNF/REQUERIMIENTO FÁRMACOS Nº 54 (34LR21)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-34-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.395 año 2022 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días, a contar de l
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación LASCONDES 8631.
Comuna Las Condes
Impuesto 1132324
Dirección de Envío de la Factura LASCONDES 8631.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CSL Behring SpA Chile
Razón Social CSL Behring SpA
R.U.T. 76.432.529-K
Sucursal CSL Behring SpA Chile
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131909
Albúmina humana400Frasco Ampolla61040015//ALBUMINA HUMANA 20% 50ML. ALBUMINA HUMANA 20% 50ML. ALBUMINA HUMANA 20% 50 ML INY Unitario $ 14.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.959.600 $ 5.959.600
Total Neto $ 5.959.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.132.324
TOTAL OC $ 7.091.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.