Orden de Compra. Nº3328-2002-SE18 "ARV/ MANTTO. PREV. LAVACHATAS (LP)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2002-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2018
Nombre de la Orden de Compra ARV/ MANTTO. PREV. LAVACHATAS (LP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-35-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 3182496,2
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Steam Medical Spa
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA STEAM MEDI
R.U.T. 76.820.855-7
Sucursal Steam Medical Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103202
Lavadoras de laboratorio2UnidadMantencion preventiva para 13 lavachatas realizadas en el mes de MAYO y NOVIEMBRE, incluye repuestos (DETALLES EN BASES TECNICAS Y VISITA A TERRENO)Mantención Preventiva semestral para 13 Lavachatas, incluye repuestos en anexo $ 8.374.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.749.980 $ 16.749.980
Total Neto $ 16.749.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.182.496
TOTAL OC $ 19.932.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.