|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3328-2002-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
15-05-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARV/ MANTTO. PREV. LAVACHATAS (LP) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3328-35-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada unidad institucional deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
|
|
R.U.T. |
61.103.007-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
|
Comuna |
Las Condes
|
|
Impuesto |
3182496,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Steam Medical Spa |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA STEAM MEDI
|
|
R.U.T. |
76.820.855-7 |
|
Sucursal |
Steam Medical Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41103202
| Lavadoras de laboratorio | 2 | Unidad | Mantencion preventiva para 13 lavachatas realizadas en el mes de MAYO y NOVIEMBRE, incluye repuestos (DETALLES EN BASES TECNICAS Y VISITA A TERRENO) | Mantención Preventiva semestral para 13 Lavachatas, incluye repuestos en anexo |
$ 8.374.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.749.980
|
$ 16.749.980
|
|
|
Total Neto
|
$ 16.749.980
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.182.496
|
|
$ 19.932.476
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.