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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-205-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JAU/MANTTO.SISTEMA GESTION DE ABASTECIMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-123-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
LEY DE PRESUPUESTO |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
196,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FabricApp SpA |
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Razón Social |
FABRICAPP SPA
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R.U.T. |
76.650.494-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FabricApp SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43231503
| Software de gestión de adquisiciones | 12 | Unidad no definida | CONVENIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE ABASTECIMIENTO Y FARMACIA | CONVENIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE GESTION DE ABASTECIMIENTO Y FARMACIA |
UF 86,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 1.032,0000
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UF 1.032,0000
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Total Neto
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UF 1.032,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 196,0800
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UF 1.228,0800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.