Orden de Compra. Nº3328-2104-AG24 "BVS/SOL.Nº97092/DETER. IND./ALIM./compra ágil: 3328-1029-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2104-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra BVS/SOL.Nº97092/DETER. IND./ALIM./compra ágil: 3328-1029-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en la glosa 05 de la partida del Ministerio de defensa nacional, Organismos de salud de la FACH de la Ley Nº 21.516, de Presupuestos del Sector Público para el año 2023..
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 79229,43
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMTEC
Razón Social INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL IMTEC SPA
R.U.T. 77.055.845-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMTEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103206
Detergentes de laboratorio9UnidadDETERGENTE PARA MAQUINAS LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICA DE USO PROFESIONAL: CON ALTO RENDIMIENTO EN AGUAS DE DUREZA MEDIA (1 G/L DE PRODUCTO SECUESTRA 10 ºHF DE DUREZA) EVITANDO LA INCRUSTACION CALCÁREA EN LAS PARTES DE LA MAQUINA. PH ALCALINO PARA ASEGURAR LA ELIMINACIÓN DE SUCIEDADES ALIMENTICIAS. (BIDÓN DE 20 LTS.)BIOLAB+ LVAJ-766 Lavavajilla Liquido 20Lt $ 46.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.997 $ 416.997
Total Neto $ 416.997
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.229
TOTAL OC $ 496.226


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.055.845-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.283.609-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.055.845-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.283.609-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.647.667-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.333.980-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.