Orden de Compra. Nº3328-211-SE25 "JAU/MANTENCIÓN CENTRAL TÉRMICA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-211-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra JAU/MANTENCIÓN CENTRAL TÉRMICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-182-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días LEY DE PRESUPUESTO
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna *
Impuesto 2231550
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor corp btu s.a.
Razón Social CORP BTU S.A
R.U.T. 76.081.889-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal corp btu s.a.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación5MesSERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA INTEGRAL Y CORRECTIVA DE LA CENTRAL TÉRMICA COMPUESTA POR CALDERAS, REDES DE VAPOR Y AGUA CALIENTE, RADIADORES DE CALEFACCIÓN, INTERCAMBIADORES DE CALOR Y TODOS LOS SISTEMAS ASOCIADOS A LA CENTRALSERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA INTEGRAL Y CORRECTIVA DE LA CENTRAL TÉRMICA COMPUESTA POR CALDERAS, REDES DE VAPOR Y AGUA CALIENTE, RADIADORES DE CALEFACCIÓN, INTERCAMBIADORES DE CALOR Y TODOS LOS SISTEMAS ASOCIADOS A LA CENTRAL $ 2.349.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.745.000 $ 11.745.000
Total Neto $ 11.745.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.231.550
TOTAL OC $ 13.976.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.