Orden de Compra. Nº3328-2136-SE22 "DNF/REQUERIMIENTO FÁRMACOS Nº 55 (34LR21)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2136-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2022
Nombre de la Orden de Compra DNF/REQUERIMIENTO FÁRMACOS Nº 55 (34LR21)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-34-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.395 año 2022 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días, a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación AV LAS CONDES Nº8631
Comuna Las Condes
Impuesto 113146,9
Dirección de Envío de la Factura AV LAS CONDES Nº8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51161901
Hidrocloruro de oximetazolina30Frasco Ampolla61060022//OXIMETAZOLINA NASAL 50MG 15ML. OXIMETAZOLINA NASAL 50MG 15ML. OXIMETAZOLINA 0,05% SOL NASAL 1 FCO $ 3.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.130 $ 98.130
51191803
Gluconato potásico60Frasco Ampolla61110037//GLUCONATO POTASIO 31.2 % JARABE. GLUCONATO POTASIO 31.2 % JARABE. POTASIO GLUCONATO 31,2% JBE 1 FCO $ 4.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.820 $ 245.820
51241120
Lágrimas artificiales40Frasco Ampolla61140013//LAGRIMAS ARTIFICIALES. LAGRIMAS ARTIFICIALES. HIDROXIPROPILMETILCELULOSA - DEXTRAN 70 3 -1 MG/1 ML SOL OFT FCO 1 FCO $ 6.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.920 $ 248.920
51191515
Hidroclorotiazida120Comprimido61030039//HIDROCLOROTIAZIDA 50MG COMP. HIDROCLOROTIAZIDA 50MG COMP. HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG ORAL caja x 30 20 COM $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
Total Neto $ 595.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.147
TOTAL OC $ 708.657


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.