Orden de Compra. Nº3328-2139-SE21 "DNF/REQUERIMIENTO PREPARACIONES P 9 (30LR20)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2139-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2021
Nombre de la Orden de Compra DNF/REQUERIMIENTO PREPARACIONES P 9 (30LR20)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-30-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.289. año 2021 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 1158240
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Therapía iv
Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A
R.U.T. 77.807.840-6
Sucursal Therapía iv
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral1Bolsa6606082 NUTRICION PARETERAL 251-500 MLNUTRICIÓN PARENTERAL 0-250 ML (CON LIPIDOS) 0-250 ML (CON LIPIDOS) $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral5Bolsa6606081 NUTRICION PARENTERAL 0-250 MLUTRICIÓN PARENTERAL 0-250 ML (CON LIPIDOS) 0-250 ML (CON LIPIDOS) $ 47.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral90Bolsa6606084 NUTRICION PARENTERAL 1001-2000 MLNUTRICIÓN PARENTERAL 1001-2000 ML (CON LIPIDOS)  1001-2000 ML (CON LIPIDOS)  $ 57.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.130.000 $ 5.130.000
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral4Bolsa6607770 BASE HIDRATACION 0-1000 ML (SODIO 3%)HIDRATACIÓN BASE 0-1000 ML  0-1000 ML  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral11Bolsa6606083 NUUTRICION PARENTERAL 501-1000 MLNUTRICIÓN PARENTERAL 501-1000 ML (CON LIPIDOS)  501-1000 ML (CON LIPIDOS)  $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.000 $ 572.000
Total Neto $ 6.096.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.158.240
TOTAL OC $ 7.254.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.