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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-2147-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JAG/DAG/REQ. Nº 157/491/ 3328-65-LE22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-65-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo estipulado en la glosa 05 de la partida del Ministerio de defensa nacional, Organismos de salud de la FACH de la Ley Nº 21.395, de Presupuestos del Sector Público para el año 2022 |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
840750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PABLO ANDRES |
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Razón Social |
ISEP INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA
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R.U.T. |
76.230.509-7 |
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Sucursal |
PABLO ANDRES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121002
| Transformadores de suministro de potencia | 1 | Kit | MANTENCIÓN PREVENTIVA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA. | MANTENCIÓN PREVENTIVA DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA. Ingeniero Eléctrico SEC clase A,Instrumentos certificado y calibrados |
$ 4.425.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.425.000
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$ 4.425.000
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Total Neto
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$ 4.425.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 840.750
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$ 5.265.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.