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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-2175-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
3328-2175-OC07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
O/C:1164
11-MAYO-2007
U.I 17
04 41 40 01 215.22.04.007.000
PROGRAMA DE COMPRAS MES ABRIL
DESPACHO 48 HRS. |
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Proveniente de Licitación
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3328-423-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 90 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
6868,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
Ecolab S.A.
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R.U.T. |
96.604.460-8 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131603
| Repuesto esponja Fratelli | 10 | Unidad | Repuesto esponja Fratelli | (8040659) REPUESTO ESPONA FRATELLI |
$ 3.615,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.150
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$ 36.150
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Total Neto
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$ 36.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.868
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$ 43.018
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.