Orden de Compra. Nº3328-2177-AG21 "CQS / ABAST. GRAL. / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3328-602-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2177-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-08-2021
Nombre de la Orden de Compra CQS / ABAST. GRAL. / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3328-602-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044140012152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 150069,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manufactura de Productos de Aluminio y Otros Ltda.
Razón Social MANUFACTURAS DE PRODUCTOS DE ALUMINIO Y OTROS LIMI
R.U.T. 77.380.060-k
Sucursal Manufactura de Productos de Aluminio y Otros Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102415
Varillas de plástico9000UnidadPOTE TÉRMICO CON TAPA DE 360CCPOTE TÉRMICO CON TAPA DE 360CC $ 44,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
11151502
Fibras de nilon20RolloPLASTIALUSA DE ALIMENTOS POR 38X1400 MTS.PLASTIALUSA DE ALIMENTOS POR 38X1400 MTS. $ 19.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.840 $ 393.840
Total Neto $ 789.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.070
TOTAL OC $ 939.910


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.