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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-2268-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASB/SOLICITUD DE ADQUISICIÓN N°BI-04 MANTENCIÓN PREVENTIVA RED CONTRA INCENDIOS LIC. 3328-97-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-97-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.640 año 2024, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
665000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Engineering SpA |
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Razón Social |
INGENIERIA INVERSIONES TECNOLOGIA Y CONSTRUCCION E
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R.U.T. |
76.228.205-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Engineering SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25201901
| Sistemas de Control de incendio o sistemas de extinguir | 1 | Unidad | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA RED CONTRA INCENDIOS, SEGÚN BASES TÉCNICAS Nº04/2024
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO RED CONTRA INCENDIOS |
$ 3.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500.000
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$ 3.500.000
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Total Neto
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$ 3.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 665.000
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$ 4.165.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.