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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-237-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CWC TOTEMS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-102-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto de Hospital |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4435962,1404 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INGELAN AUTOSERVICIOS SPA |
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Razón Social |
INGELAN AUTOSERVICIOS SPA
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R.U.T. |
76.730.343-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGELAN AUTOSERVICIOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48111405
| Accesorios de cajero automático | 12 | Mes | | SERVICIO DE ARRIENDO DE TÓTEMS DE AUTOPAGO PARA EL HOSPITAL CLÍNICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE.
7 UNIDADES |
$ 1.945.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.347.164
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$ 23.347.169
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Total Neto
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$ 23.347.169
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.435.962
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$ 27.783.131
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.