Orden de Compra. Nº
3328-2425-SE17
"
DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS JUNIO (3328-5-LP15
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-2425-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-06-2017
Nombre de la Orden de Compra
DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS JUNIO (3328-5-LP15
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
216543
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NEMO CHILE
Razón Social
NEMO CHILE S.A.
R.U.T.
76.215.260-6
Sucursal
NEMO CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142615
Accesorios para jeringas
35000
Unidad
7020020 TAPA ESTERIL ROJO
TAPA ESTERIL ROJO
$ 23,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 805.000
$ 805.000
32101630
Circuitos integrados de regulador de tensión
30
Unidad
7020038 REGULADOR DE GOTEO
REGULADOR DE GOTEO
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
27112120
Grapas C
10
Unidad
7020043 CLAMPS UMBILICAL
CLAMPS UMBILICAL
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 700
$ 700
42221603
Tubería de extensión arterial o intravenosa
100
Unidad
7000143 ALARGADOR PARA JERINGA PERFUSORA L/L 150 CM.
ALARGADOR PARA JERINGA PERFUSORA L/L 150 CM.
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
42142615
Accesorios para jeringas
200
Unidad
7000207 TAPA AMARILLA ESTERIL CON GOMA P/PUNCION
TAPA AMARILLA ESTERIL CON GOMA P/PUNCION
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito
100
Unidad
7200311 CONECTOR MACHO MACHO
CONECTOR MACHO MACHO
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
42221615
Tubería intravenosa de medicación secundaria
50
Unidad
7201275 ALARGADOR ARTERIAL
ALARGADOR ARTERIAL
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale
300
Unidad
7020113 LINEA CAPNOGRAFO MACHO MACHO
LINEA CAPNOGRAFO MACHO MACHO
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito
100
Unidad
7020093 CONECTOR MATRAZ MULTIDOSIS
CONECTOR MATRAZ MULTIDOSIS
$ 1.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 118.000
$ 118.000
Total Neto
$ 1.139.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 216.543
TOTAL OC
$ 1.356.243
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.