Orden de Compra. Nº3328-2425-SE17 "DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS JUNIO (3328-5-LP15"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2425-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2017
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA DE COMPRAS INSUMOS JUNIO (3328-5-LP15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.981 año 2017, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 216543
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEMO CHILE
Razón Social NEMO CHILE S.A.
R.U.T. 76.215.260-6
Sucursal NEMO CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142615
Accesorios para jeringas35000Unidad7020020 TAPA ESTERIL ROJO TAPA ESTERIL ROJO $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 805.000 $ 805.000
32101630
Circuitos integrados de regulador de tensión30Unidad7020038 REGULADOR DE GOTEO REGULADOR DE GOTEO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
27112120
Grapas C10Unidad7020043 CLAMPS UMBILICAL CLAMPS UMBILICAL $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700
42221603
Tubería de extensión arterial o intravenosa100Unidad7000143 ALARGADOR PARA JERINGA PERFUSORA L/L 150 CM. ALARGADOR PARA JERINGA PERFUSORA L/L 150 CM. $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
42142615
Accesorios para jeringas200Unidad7000207 TAPA AMARILLA ESTERIL CON GOMA P/PUNCION TAPA AMARILLA ESTERIL CON GOMA P/PUNCION $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito100Unidad7200311 CONECTOR MACHO MACHO CONECTOR MACHO MACHO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
42221615
Tubería intravenosa de medicación secundaria50Unidad7201275 ALARGADOR ARTERIAL ALARGADOR ARTERIAL $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale300Unidad7020113 LINEA CAPNOGRAFO MACHO MACHO LINEA CAPNOGRAFO MACHO MACHO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
42272214
Válvulas, adaptadores o conectores de circuito100Unidad7020093 CONECTOR MATRAZ MULTIDOSIS CONECTOR MATRAZ MULTIDOSIS $ 1.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000
Total Neto $ 1.139.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.543
TOTAL OC $ 1.356.243


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.