Orden de Compra. Nº3328-247-SE16 "CQS . ABAST. GRAL./ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-247-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2016
Nombre de la Orden de Compra CQS . ABAST. GRAL./ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3328-17-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 384085
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA.
Razón Social ROBERTO GARCES VIAL Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.568.510-3
Sucursal ROBERTO GARCES VIAL Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151507
Bombillas o pajillas para beber1000Unidad8008383 BOMBILLA PLEGABLE 8008383 BOMBILLA PLEGABLE $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
24111503
Bolsas de plástico300kilogramo8006274 BOLSAS PLASTICAS TRANSP.60X90 X KILO 8006274 BOLSAS PLASTICAS TRANSP.60X90 X KILO $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000
24111503
Bolsas de plástico50kilogramo8010006 BOLSA PLASTICA 10X20 8010006 BOLSA PLASTICA 10X20 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
24111503
Bolsas de plástico150kilogramo8010007 BOLSA PLASTICA 20X30 8010007 BOLSA PLASTICA 20X30 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
24111503
Bolsas de plástico75kilogramo8010008 BOLSA PLASTICA 40X50 8010008 BOLSA PLASTICA 40X50 $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)30Rollo8010138 PLATIALUSA INDUSTRIAL 38X1,400MTS 8010138 PLATIALUSA INDUSTRIAL 38X1,400MTS $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.000 $ 465.000
Total Neto $ 2.021.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 384.085
TOTAL OC $ 2.405.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.