Orden de Compra. Nº3328-2500-SE19 "DNF/PROGRAMA COMPRAS FÁRMACOS AGOSTO (110LR18)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2500-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-08-2019
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA COMPRAS FÁRMACOS AGOSTO (110LR18)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-110-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064017080044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 427946,5
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SANOFI AVENTIS
Razón Social SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.
R.U.T. 92.251.000-8
Sucursal SANOFI AVENTIS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51131607
Enoxaparina sódica540Ampolla6601990 ENOXAPARINA ENOXAPARINA 60 MG INY $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.000 $ 1.242.000
51131607
Enoxaparina sódica280Ampolla6601992 ENOXAPARINA ENOXAPARINA 80 MG INY $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 826.000 $ 826.000
51121501
Adenosina2Ampolla6608560 ADENOSINA (SE INGRESAN 12) ADENOSINA 6 MG/2ML INYECTABLE (*6) $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
51101603
Metronidazol5Frasco Ampolla6603690 METRONIDAZOL METRONIDAZOL 125 MG/5ML SUSPENSION ORAL 100 ML $ 7.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
51101603
Metronidazol240Comprimido6605616 METRONIDAZOL METRONIDAZOL 500 MG ORAL $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
85121901
Recetarios magistrales30Comprimido6604414 HIDROXICLOROQUINA HIDROXICLOROQUINA 200 MG $ 3.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.300 $ 105.300
Total Neto $ 2.252.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 427.946
TOTAL OC $ 2.680.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.