Orden de Compra. Nº3328-2575-SE20 "ASB/PROGRAMA DE COMPRA INSUMOS CLÍNICOS OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 LIC. 10-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2575-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ASB/PROGRAMA DE COMPRA INSUMOS CLÍNICOS OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 LIC. 10-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-10-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.192 año 2020, Organismo de Salud de la Fach., Artículo 79 bis Letra d glosa 2 “La Obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagada en 45 días”
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 549100
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale36Unidad7210008 Paquete ropa desechable artroscopia de Hombro. Debe contener al menos: Todo en material SMS grado medico máxima absorción reforzado, campo artroscópico, 254x157cm. o similar, paquete QX básico 2 Batas XL reforzadas, campo 150x195cm. o similar TM304 PAQUETE ARTROSCOPIA HOMBRO CON BOLSA, VENTA CAJA X 8 UNIDADES, ADICIONALMENTE SE AGREGAN POR PAQUETE 2 SABANAS CON ADHESIVO DE 200 X 200 CM REF 10807, MAS 1 BATA QUIRÚRGICA REFORZADA TALLA XL REF 12904, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNID $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1000UnidadS/C Cubre mesa quirúrgica 90cmX200cm. Impermeable, absorbente, libre de látex, sin elásticos. 10812 CUBIERTA MESA INSTRUMENTAL REFORZADA DE 152 x 216 CM, VENTA POR CAJA DE 8 UNIDADES, MARCA STERITEK, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD, FECHA DE VENCIMIENTO MÍNIMA DE 24 MESES, ENTREGA EN 1 DÍA HÁBIL STERITEK 10812 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990.000 $ 1.990.000
Total Neto $ 2.890.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 549.100
TOTAL OC $ 3.439.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.