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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3328-2579-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASB/PROGRAMA DE COMPRA INSUMOS CLÍNICOS OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3328-1-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto 21.192 año 2020, Organismo de Salud de la Fach., Artículo 79 bis Letra d glosa 2 “La Obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagada en 45 días” |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
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R.U.T. |
61.103.007-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
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Comuna |
Las Condes
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Impuesto |
351367 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Las Condes Nº 8631 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Barron Vieyra International Ltda. |
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Razón Social |
BARRON VIEYRA INTERNATIONAL SPA
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R.U.T. |
78.723.570-0 |
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Sucursal |
Barron Vieyra International Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiale | 100 | Unidad | 7091128 PANTALON DESECHABLE RECTOSCOPIA
| PANTALON DESECHABLE RECTOSC OPIA
CÓDIGO PTIM248
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$ 793,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.300
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$ 79.300
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80161602
| Servicios de inventariado o recepción de materiale | 15000 | Unidad | 7250128 COMPRESA DESECHABLE 60X60 (CELUL/POLI)
| PAÑO DESCHABLE FORTEX 70 50X60
TI01403F700BLG04Q01
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$ 118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.770.000
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$ 1.770.000
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Total Neto
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$ 1.849.300
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 351.367
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$ 2.200.667
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.