Orden de Compra. Nº3328-2621-SE18 "DNF/PROG. COMPRAS INSUMOS JUL.AGO.SEP (5LP15)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2621-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2018
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROG. COMPRAS INSUMOS JUL.AGO.SEP (5LP15)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-5-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 año 2018, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 867424,1
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIFEM LABORATORIOS S A
Razón Social DIFEM LABORATORIOS S A
R.U.T. 79.581.120-6
Sucursal DIFEM LABORATORIOS S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones150Frasco7220037 JABON CLORHEXIDINA 2 % C/ DISPENSADOR 350 CC O SIMILAR Difem Pharma 2400243 15 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500
53131607
Cremas de manos60Unidad7000577 CREMA HIDRATANTE PARA MANOS PERSONAL DE SALUD/PREVENCION DERMATITIS CONTACTO 500CC O SIMILAR DIFEM PHARMA 2400759 12 $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 486.000 $ 486.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale60Galón7220005 AMONIO CUATERNARIO BIDÓN 20 LT (DESPACHO PARCIAL PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA SEÑORA SUSANA AHUMADA AL 229766343) DIFEM PHARMA 2400076 4 $ 29.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.799.940 $ 1.799.940
53131608
Jabones1320Frasco7220039 CLORHEX TINTURADA 2% BASE ACUOSA (DESPACHO PARCIAL PREVIA COORDINACIÓN CON BODEGA SEÑORA SUSANA AHUMADA AL 229766343) Difem Pharma 2400291 56 $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.518.000 $ 1.518.000
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale415Unidad7220048 JABON ALCOHOL GEL CC C/DISPEN. 340 CC. O SIMILAR (DESPACHO PARCIAL PREVIA COORDINACIÓN BODEGA DE INSUMOS , SEÑORA SUSANA AHUMADA AL 229766343) Difem Pharma 2400245 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.750 $ 518.750
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale112Frasco7220012 AGUA OXIGENADA 110 CC Difem Pharma 2400352 56 $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
Total Neto $ 4.565.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 867.424
TOTAL OC $ 5.432.814


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.