Orden de Compra. Nº3328-2663-SE22 "JAG/DG/REQ. Nº 1760/ 3328-86-L122"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2663-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-10-2022
Nombre de la Orden de Compra JAG/DG/REQ. Nº 1760/ 3328-86-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-86-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064070000022214012152206004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo estipulado en la glosa 05 de la partida del Ministerio de defensa nacional, Organismos de salud de la FACH de la Ley Nº 21.395, de Presupuestos del Sector Público para el año 2022
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 50214,34
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SECMARINE LTDA
Razón Social SECMARINE LTDA.
R.U.T. 76.787.504-5
Sucursal SECMARINE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores9UnidadMANTENCION DE EXTINTOR CO2 02 KILOS, MANTENCION DE EXTINTOR CO2 02 KILOS, $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200
46191601
Extintores51UnidadMANTENCION DE EXTINTOR CO2 de 05 KILOS, MANTENCION DE EXTINTOR CO2 de 05 KILOS, $ 4.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.486 $ 213.486
46191601
Extintores3UnidadMANTENCION DE EXTINTOR PQS de 02 KILOS, MANTENCION DE EXTINTOR PQS de 02 KILOS, $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
46191601
Extintores2Unidad Mantención de Extintor H2O de 10 KILO, Mantención de Extintor H2O de 10 KILO, $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
Total Neto $ 264.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.214
TOTAL OC $ 314.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.