Orden de Compra. Nº3328-2685-SE17 "AQC/ PROG. ALIMENTACION "LP" JUNIO ABARROTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2685-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2017
Nombre de la Orden de Compra AQC/ PROG. ALIMENTACION "LP" JUNIO ABARROTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-48-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.882 año 2016, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 78779,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOGSA CHILE LIMITADA
Razón Social LOGSA S.A
R.U.T. 77.805.840-5
Sucursal LOGSA CHILE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101540
Verduras estables sin refrigerar72GalónTomate natural galónTomate Entero Pelado galon 2,55 $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.880 $ 200.880
50101636
Fruta estable sin refrigerar5kilogramoNueces picadasNUEZ CUARTILLO 1 KG. $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.450 $ 39.450
50192303
Postres, helados o yogurt congelado150UnidadYogurt natural 1 Lt. (producto envasado)YOGHURT COLUN BOLSA NATURAL 1 LT. $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500
50221001
Granos de Legumbres30kilogramoPorotos negrosPOROTO NEGRO ARUBA 1KG $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 414.630
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.780
TOTAL OC $ 493.410


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.