Orden de Compra. Nº3328-2833-CM25 "ASB/SOLICITUD DE ADQUISICIÓN ALMACÉN ABAST. GENERALES N°34 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2833-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ASB/SOLICITUD DE ADQUISICIÓN ALMACÉN ABAST. GENERALES N°34 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044140022152204007000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.722 año 2025, según lo estipulado en glosa 05 partida del Ministerio de Def. Nac., Org. de Salud de la Fach. Las obligaciones devengadas, deberán ser pagados en un plazo que no p
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 3055929,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISAFE
Razón Social MULTI SAFE SPA
R.U.T. 76.751.057-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISAFE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 250 M 6 ROLLOS REGIÓN RM240 (1941106) TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 250 M 6 ROLLOS REGIÓN RM(1941106) TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCE HOJA SIMPLE 250 M 6 ROLLOS REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; CHESTERTON S/N.. $ 33.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.108.400 $ 8.108.400
0
2239-9-LR22
TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN RM5040 (1924032) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN RM(1924032) TOALLA DE PAPEL ELITE PROFESSIONAL INTERFOLIADA DOBLE HOJA 200 UN 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; CHESTERTON S/N.. $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.191.200 $ 5.191.200
0
2239-9-LR22
PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE REGIÓN RM216 (1921822) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE REGIÓN RM(1921822) PAPEL HIGIÉNICO TORK ALTO METRAJE HOJA SIMPLE 6 ROLLOS 500 M 1 PAQUETE REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; Las Condes; CHESTERTON S/N.. $ 12.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.784.240 $ 2.784.240
Total Neto $ 16.083.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.055.930
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 19.139.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.