Orden de Compra. Nº3328-2862-SE23 "JAG/SDAO/REQ. Nº65/LIC 34LR21"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2862-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-11-2023
Nombre de la Orden de Compra JAG/SDAO/REQ. Nº65/LIC 34LR21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-34-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.516 año 2023 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach, l
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 73207
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51151916
Cloruro de succinilcolina100Ampolla61010015// SUCCINILCOLINA AMP 100 MG 61010015 SUCCINILCOLINA AMP 100 MG $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
51182203
Oxitocina200Ampolla61170006// OXITOCINA AMP 5 UI/ML 61170006 OXITOCINA AMP 5 UI/ML $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib40Matraz61040029// SUERO GLUCOSADO 30 % 500 ML. 61040029 SUERO GLUCOSADO 30 % 500 ML. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib40Matraz61040028// SUERO GLUCOSADO 20 % MTZ 500 ML 61040028 SUERO GLUCOSADO 20 % MTZ 500 ML $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
73101702
Servicios de producción de vacunas, sueros o antib300Matraz61040016// AGUA BIDESTILADA MTZ 1000 ML 61040016 AGUA BIDESTILADA MTZ 1000 ML $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
51151616
Atropina300Ampolla61020002// ATROPINA 1 MG/ML INYECTABLE 61020002 ATROPINA 1 MG/ML INYECTABLE $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
51102714
Solución de cloruro sódico para irrigación600Ampolla61040007//CLORURO DE SODIO 10 % 20 ML. CLORURO DE SODIO 10 % 20 ML. CJA X 100 AMP. $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
Total Neto $ 385.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.207
TOTAL OC $ 458.507


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.