Orden de Compra. Nº3328-2869-SE19 "DNF/PROGRAMA COMPRAS ONCOLOGIA SEPTIEMBRE (110LR18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2869-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-09-2019
Nombre de la Orden de Compra DNF/PROGRAMA COMPRAS ONCOLOGIA SEPTIEMBRE (110LR18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-110-LR18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064017080044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019, partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 439219,01
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libra Chile S.A.
Razón Social LIBRA CHILE S A
R.U.T. 96.859.930-5
Sucursal Libra Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51111806
Hidrocloruro de irinotecan25Frasco Ampolla6601464 IRINOTECAN 100MG 5ML. IRINOTECAN 100 MG/5 ML INY $ 24.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.500 $ 612.500
51111902
Docetaxel3Frasco Ampolla6611495 TAXOTERE (DOCETAXEL) 80MG. DOCETAXEL 80 MG/4 ML SOLUC $ 41.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.061 $ 125.061
51111902
Docetaxel6Frasco Ampolla6611496 TAXOTERE (DOCETAXEL) 20MG. DOCETAXEL 20 MG/1 ML SOLUC $ 22.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.118 $ 134.118
85121901
Recetarios magistrales8Frasco Ampolla6611812 VELCADE (BORTEZOMIB) 3,5MG. BORTEZOMIB 3,5 MG INY $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
Total Neto $ 2.311.679
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.219
TOTAL OC $ 2.750.898


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.