Orden de Compra. Nº3328-2983-SE20 "DNF/REQUERIMIENTO FÁRMACOS Nº 11P (106LQ18)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-2983-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2020
Nombre de la Orden de Compra DNF/REQUERIMIENTO FÁRMACOS Nº 11P (106LQ18)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-106-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165012152204004000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.192 año 2020 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud, glosa 5 Las obligaciones devengadas de cada Unidad Institucional deberán ser pagados en un plazo que no podrá exceder a 45 días a contar de la fecha en q
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 876342,89
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Therapía iv
Razón Social RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S A
R.U.T. 77.807.840-6
Sucursal Therapía iv
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121901
Recetarios magistrales14Bolsa6607770 HIDRATACION BASE 0-1000 ML. HIDRATACIÓN BASE 0-1000 ML  0-1000 ML  $ 25.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.470 $ 358.470
85121901
Recetarios magistrales112Bolsa6606717 PREPARACÓN ONCOLOGICA PREPARACIONES ONCOLÓGICAS $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.576.000 $ 2.576.000
85121901
Recetarios magistrales3Bolsa6607771 BASES HIDRATACION 1001-2000 ML HIDRATACIÓN BASE 1001-2000 ML  1001-2000 ML  $ 32.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.061 $ 98.061
85121901
Recetarios magistrales5Bolsa6606082 NUTRICION PARENTERAL 251-500 ML NUTRICIÓN PARENTERAL 0-250 ML (CON LIPIDOS) 0-250 ML (CON LIPIDOS) $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
85121901
Recetarios magistrales3Bolsa6606083 NUTRICION PARENTERAL 501-1000ML. (con LIPIDOS) NUTRICIÓN PARENTERAL 501-1000 ML (CON LIPIDOS)  501-1000 ML (CON LIPIDOS)  $ 46.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.600 $ 138.600
42231504
Contenedores o bolsas de nutrición enteral24Bolsa6606084 NUTRICION PARENTERAL1001-2000ML. (con LIPIDOS) NUTRICIÓN PARENTERAL 1001-2000 ML (CON LIPIDOS)  1001-2000 ML (CON LIPIDOS)  $ 51.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.231.200 $ 1.231.200
Total Neto $ 4.612.331
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 876.343
TOTAL OC $ 5.488.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.