Orden de Compra. Nº3328-308-SE26 "DNF/SDAO/REQ. INSUMOS N°9388/MASCARILLAS (156LE24)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3328-308-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2026
Nombre de la Orden de Compra DNF/SDAO/REQ. INSUMOS N°9388/MASCARILLAS (156LE24)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3328-156-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Las Condes Nº 8631
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165062152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días JUSTIFICACIÓN CONDICIÓN DE PAGO Ley de Presupuesto Nº 21.796 2026 Partida M. Defensa Nacional 11 Capítulo 11 Programa 01 Organismos de Salud de la Fach. GLOSA Nº 5
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T. 61.103.007-K
Dirección de Facturación Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna Las Condes
Impuesto 154185
Dirección de Envío de la Factura Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPANIA SOCIEDAD EN
R.U.T. 92.288.000-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271802
Nebulizadores o accesorios10Unidad71020092//MASCARILLA LARINGEA N 3. AMBONC005 MASCARILLA LARÍNGEA DESECHABLE AURA ONCE N° 3 ;MARCA: AMBU ;FORMATO DE VENTA: UNIDAD AMBU $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000
42271802
Nebulizadores o accesorios1Unidad71020095//MASCARILLA LARINGEA N 1. AMBONC001 MASCARILLA LARÍNGEA DESECHABLE AURA ONCE N° 1;MARCA: AMBU ;FORMATO DE VENTA: UNIDAD AMBU $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
42271802
Nebulizadores o accesorios2Unidad71020094//MASCARILLA LARINGEA N 2. AMBONC003 MASCARILLA LARÍNGEA DESECHABLE AURA ONCE N° 2 ;MARCA: AMBU ;FORMATO DE VENTA: UNIDAD AMBU $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
42271802
Nebulizadores o accesorios120Unidad71020091//MASCARILLA LARINGEA N 4. (Despacho parcial en 3 meses, despacho mismas cantidades) AMBONC006 MASCARILLA LARÍNGEA DESECHABLE AURA ONCE N° 4 ;MARCA: AMBU ;FORMATO DE VENTA: UNIDAD AMBU $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 732.000 $ 732.000
Total Neto $ 811.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.185
TOTAL OC $ 965.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.